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审计稽核处做好内部审计工作

日期:2017-06-29 08:24

     按照年初的审计计划,审计稽核处于5月22日至6月9日对2017年1-4月份新立户公积金缴存开户情况、委托银行的委托业务及新政实施后的执行情况进行了专项检查。
     一是锁定审计对象,围绕重点工作加强审计监督。针对10个管理部积极落实审计职责,以归集、提取、贷款、会计业务为重点,对基础数据、工作流程、新政实施情况等进行全面内部审计,在审计中发现有贷款后未正常缴存、管理部与委托银行职责不明确、销户状态下仍有余额、贷款件扫描错误、合同无签章等6项问题。充分发挥了审计“免疫系统”作用,为住房公积金事业又好又快发展保驾护航。
     二是完善各项审计制度,提升审计工作规范化水平。根据审计意见,要求各管理部出具自查报告、档案室规范纸质材料保管范围、信息技术处提示系统所需对话框,建立和完善内部审计报告发布制度,进一步理顺审计工作,增加内审的透明度。
     三是积极开展住房公积金业务和管理费用的内审工作。通过全面开展内部审计工作,以审计监督促规范服务。通过开展管理费用的内部审计工作,进一步规范管理经费的使用。
     此次审计对维护住房公积金所有者的合法权益,保证住房公积金的运作安全起到了积极的作用。