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审计稽核处开展下半年内部审计工作

日期:2017-11-17 09:37
    根据州住房公积金管理中心内部审计工作有关规定,以及年度工作计划安排,审计稽核处于10月23日至11月8日对9个管理部的公积金归集、提取、贷款、经费、会计核算情况进行了内部审计,旨在衡量内部管理制度的建立健全程度和风险防范能力,提高中心的整体管理水平,确保住房公积金的安全运作,提高公积金使用效益。
    此次审计通过看资料、查账簿、网上核对数据等形式开展工作,从细处着手,查找出缴存信息不准确、楼盘材料不规范、留存档案不完整等9项问题;提出完善缴存信息、加强银行监督、完善会计核算等4条审计建议和1条房租提取关注问题。
    审计稽核处将依据本次内审及调查统计所反映的情况,下发整改通知并进行整改验收,进一步规范和促进公积金业务健康、持续发展。