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延边州住房公积金管理中心对审计监察通知书整改落实情况

日期:2014-06-12 09:56
      为了加强住房公积金管理,有效防范风险,保证住房公积金的运作安全,促进我州住房公积金各项工作又好又快发展,2012年10月24日至31日,监察处针对所属九个管理部,在2012年上半年住房公积金业务开展情况进行财务审计和业务监察中发现问题,下达23份《审计监察整改通知书》的整改落实情况进行了验收。
为了使审计监察整改落实情况验收工作达到预期目的,监察处对23份《审计监察整改通知书》,按照会计核算、信贷、归集提取、档案管理、经费管理五个方面内容,制作了《审计监察整改情况验收记录》,按照《审计监察整改情况验收记录》进行逐项验收,每项验收结果,由整改情况验收人员和整改单位负责人分别在《审计监察整改情况验收记录》上签字,同时加盖监察处和整改单位印章。
通过对《审计监察整改通知书》落实情况验收结果来看,绝大多数管理部,能够正确认识本部门在管理中存在的不足和漏洞,按照监察处下达的《审计监察整改通知书》的要求,进行认真整改,但也有个别管理部的领导和业务人员,对监察处下达的责令限期整改通知书重视不够,整改不认真,希望整改不合格的管理部,今后要提高认识,认真整改,逐步提高职工的业务水平和领导的管理水平,管好用好住房公积金,让领导放心、让群众满意。